4月6日,开云(中国)组织召开年终决算审计专题会,总结2022年度决算审计工作。集团公司总会计师刘金海出席会议,财务管理部主要负责人及相关人员,建投能源、新天绿色能源、建投交通、建投雄安、建投水务等主要直管公司总会计师及决算负责人员,中审亚太、利安达、安永、中兴华、圣诺等会计师事务所负责人及项目主审参加会议。
会上,刘金海首先对各会计师事务所历经4个多月的决算审计工作表示感谢。在听取决算审计工作情况后,结合集团实际,对决算审计和会计核算工作提出以下要求:一是要认真梳理决算审计中发现的问题,分析产生的原因,举一反三,防止发生类似问题,并要进行逐一整改,优化流程,完善制度,切实提高财务基础工作;二是要高度重视会计师事务所提出的管理建议,要以此为契机,不断提高财务管理水平,发挥财务价值创造作用;三是结合内部控制建设年的相关要求,各直管公司要组织所属企业梳理财务相关的内控制度,对于内控缺失或待完善的方面进行改进,进一步提升集团财务内控力度;四是建立“集团公司—事务所—直管公司—末端企业”的沟通机制,加强信息沟通和各类财会政策学习,切实提高集团财务工作能力。
财务管理部结合年终决算审计的进度安排,布置了国资委决算会审工作,提出了下一步决算审计整改工作要求。各决算审计机构汇报了审计中发现的主要问题,对集团系统企业财务管理工作提出了管理建议。
本次决算审计专题会的召开,总结了集团公司2022年度决算审计工作,为准确反映集团财务状况和经营成果、进一步提高集团财务管理水平奠定了良好的基础。
(集团财务管理部 供稿)